为加强企业经营管理,规范财务收支行为,促进企业管理效率和经济效益的提高,日前,集团公司决定对所属各单位2013年1月至2017年3月发生的各项经济业务事项财务收支情况进行专项审计。
4月19日,集团公司召开财务收支审计工作动员会,集团公司党委副书记、纪委书记杜春生出席会议并讲话。集团公司相关部室负责人,各审计组成员,以及首批列入被审计单位的纪委书记参加了会议。
本次审计工作从即日起开始。集团公司将抽调各基层单位业务骨干组成审计组,重点对各单位会计内容核算是否真实、完整、准确;是否严格按照《会计法》和《会计准则》进行会计核算;资产、资金管理制度是否健全;各项收入是否全部纳入企业财务统一管理、统一核算;往来账目是否真存在;支出是否符合财经法规和集团公司制度规定等进行严格审计。会议严肃了工作人员纪律。
杜春生在会上指出,本次大规模开展审计工作,是集团公司这些年来的第一次。他强调,组织开展本次审计工作,是贯彻中纪委、省纪委全会精神,推动全面从严治党向基层延伸的需要;是提升企业管理水平,严肃财经纪律,促进各项财务管理制度落实的需要;也是进一步规范领导干部行为的需要。要严肃认真对待,实事求是推进,坚持做好责任追究。要把所属各单位财务收支工作的真实情况反映上来,问题查找出来,对违反审计纪律的将严格追究责任。
杜春生要求,从今天开始,集团公司所属各单位的财务审计工作将全面拉开,希望参与人员共同努力,提高责任心,增强责任感,严格审计监督,圆满完成工作任务,顺利实现审计工作目标,为集团公司健康稳定持续发展提供有力保障。
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